Постановление Главы администрации городского поселения "Г. Кременки" от 06.02.2014 N 12-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в ГП "Город Кременки" на период 2014 - 2016 гг."



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД КРЕМЕНКИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2014 г. № 12-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГП "ГОРОД КРЕМЕНКИ"
НА ПЕРИОД 2014 - 2016 ГГ."
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Главы администрации городского
поселения "Г. Кременки" от 01.08.2014 № 86-п)

В целях подготовки к формированию бюджета ГП "Город Кременки" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части реализации долгосрочных целевых программ (статья 179 БК),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить действие постановления от 31.01.2013 № 10-п "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети ГП "Город Кременки" на период 2013 - 2016 гг.".
2. Утвердить муниципальную программу "Развитие дорожного хозяйства в ГП "Город Кременки" на период 2014 - 2016 годов". (приложение 1).
3. Действие данного Постановления вступает в силу с 01.01.2014.
4. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать).

Глава администрации
городского поселения
"Город Кременки"
Н.А.Плотников





Приложение № 1
к Постановлению
администрации
городского поселения
"Город Кременки"
от 6 февраля 2014 г. № 12-п
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Главы администрации городского
поселения "Г. Кременки" от 01.08.2014 № 86-п)

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства
ГП "Город Кременки на 2014 - 2016 гг."

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы
Главный специалист по коммунальному хозяйству, энергетике, средствам связи и сообщения, организации ритуальных услуг
2. Соисполнители муниципальной программы
Отдел коммунального хозяйства, энергетики, по средствам связи сообщения, ГО и ЧС, профилактике терроризма и экстремизма, противопожарному надзору, безопасности на водных объектах, организации оказания ритуальных услуг
3. Цели муниципальной программы
- Улучшение качественного и комфортного уровня жизни населения города;
- обеспечение безопасности дорожного движения
4. Задачи муниципальной программы
- Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к автомобильным дорогам;
- обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств по дорогам общего пользования местного значения
5. Подпрограммы муниципальной программы
1. Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог";
2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в ГП "Город Кременки"
6. Индикаторы муниципальной программы
ЦИ № 1 - замена дорожных знаков со световозвращающей пленкой типа "В" - не менее 6 штук;
ЦИ № 2 - восстановление дорожной разметки - 100%;
ЦИ № 3 - обустройство пешеходных переходов искусственной неровностью - не менее одного;
ЦИ № 4 - ежегодный ремонт дорожного покрытия - не менее 300 пог. м
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2014 - 2016 гг. Программа реализуется в один этап
8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех
источников финансирования
Объем финансирования за счет средств местного бюджета по программе составляет (руб.):
2014 - 7358,939;
2015 - 870,558;
2016 - 870,558.
Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения годового местного бюджета
9. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
- Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния городских дорог;
- повышение безопасности дорожного движения;
- за период реализации долгосрочной программы планируется снизить долю дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Наименование индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значение по годам
Год, предыдущий году разработки муниципальной программы (факт)
Год разработки муниципальной программы (оценка)
Реализация муниципальной программы
1-й год
2-й год
3-й год
"Развитие дорожного хозяйства ГП "Город Кременки на 2014 - 2016 гг."
1
Замена дорожных знаков со световозвращающей пленкой типа "В"
шт.
-
-
2
2
2
2
Восстановление дорожной разметки
%
50
50
100
100
100
3
Обустройство пешеходных переходов искусственной неровностью
шт.
1
1
1
1
1
4
Ежегодный ремонт дорожного покрытия
кв. м
300
300
300
300
300

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации программы "Развитие дорожного хозяйства
ГП "Город Кременки на 2014 - 2016 гг."

N
Наименование показателей <*>
Значения по годам реализации программы
1-й год
2-й год
3-й год
"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
1
Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети




Суммарное значение финансовых ресурсов, всего
7208,381
200,000
450,000

В том числе:




- средства местного бюджета
720,000
200,000
450,000

- иные источники <**>



2
Ремонт подъездов к дворовым территориям МКД




Суммарное значение финансовых ресурсов, всего

220,000
70,000

В том числе:




- средства местного бюджета

220,000
70,000

- иные источники <**>



3
Реконструкция улично-дорожной сети




Суммарное значение финансовых ресурсов, всего


100,000

В том числе:




- средства местного бюджета


100,000

- иные источники <**>



4
Строительство




Суммарное значение финансовых ресурсов, всего

300,000
100,000

В том числе:




- средства местного бюджета

300,000
100,000

- иные источники <**>



"Повышение безопасности дорожного движения в ГП "Город Кременки"
1
Оборудование пешеходных переходов




Суммарное значение финансовых ресурсов, всего
150,558
150,558


В том числе:




- средства местного бюджета
150,558
150,558


- иные источники <**>



2
Создание и оснащение центров видеофиксации нарушений правил дорожного движения




Суммарное значение финансовых ресурсов, всего


150,558

В том числе:




- средства местного бюджета


150,558

- иные источники <**>



Обеспечение реализации муниципальной программы

Суммарное значение финансовых ресурсов, всего
7358,939
870,558
870,558

В том числе:




- средства местного бюджета
7358,939
870,558
870,558

- иные источники <**>



1
Наименование ответственного исполнителя
Главный специалист по коммунальному хозяйству, энергетике, средствам связи и сообщения, организации ритуальных услуг
2
Наименование соисполнителя
Отдел коммунального хозяйства, энергетики, по средствам связи сообщения, ГО и ЧС, профилактике терроризма и экстремизма, противопожарному надзору, безопасности на водных объектах, организации оказания ритуальных услуг

В том числе:




- средства местного бюджета
7358,939
870,558
870,558

- иные источники <**>



3
Наименование участника подпрограммы программы




В том числе:




- средства местного бюджета




- иные источники <**>




1. Содержание проблемы
и необходимость ее решения программным методом

Настоящая Программа разработана для решения задач по обеспечению на нормативном уровне содержания сети автомобильных дорог местного значения, а также повышения безопасности дорожного движения.
Выполнение работ по ремонту дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения, долговечности и надежности дорог и сооружений на них.
Устойчивое развитие городского поселения "Город Кременки" невозможно без хорошо развитой улично-дорожной сети.
Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании муниципальной программы развитие дорожного хозяйства городского поселения "Город Кременки" Калужской области, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.
Реализация мероприятий по ремонту дорог общего пользования местного значения городского поселения позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития города, а также будет способствовать экономическому росту и позволит:
- повысить уровень жизни и улучшить социальные условия жизни населения;
- сократить смертность и возникновение серьезных последствий, угрожающих здоровью и жизни граждан, благодаря своевременному оказанию медицинской помощи, помощи пожарной команды;
- снизить отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций;
- усовершенствовать систему управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
- повысить правосознание и ответственность участников дорожного движения.

2. Цели и задачи программы

Основной целью данной Программы является соответствие технического состояния улично-дорожной сети современным условиям. Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач:
- приведение улично-дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- развитие улично-дорожной сети, обеспечивающее безопасный пропуск транспортных потоков;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети.
Решение указанных задач будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства городского поселения "Город Кременки".

3. Социальная значимость программы

Дорожная сеть является важнейшим звеном транспортной системы городского поселения ГП "Город Кременки", без которого не может функционировать ни одна отрасль народного хозяйства. Уровень развития и техническое состояние дорожной сети существенно и многообразно влияют на экономическое и социальное развитие города.
К наиболее значимым социальным последствиям реализации программы можно отнести:
- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
- сокращение смертности в районах бездорожья благодаря своевременному оказанию медицинской помощи;
- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Ресурсное обеспечение программы

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства районного и местного бюджета. Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения местного бюджета и бюджета на очередной финансовый год.

5. Реализация программы и контроль за ходом ее выполнения

Программа рассчитана на три года.
К участию в реализации программы привлекаются структурные подразделения администрации, муниципальные предприятия и организации, население города.
Привлечение специалистов государственных учреждений и организаций к реализации программных мероприятий осуществляется в рамках их должностных обязанностей и полномочий.
Закупка имущества, реконструкция и ремонт объектов и выполнение иных мероприятий по реализации программы осуществляются в установленном законодательством порядке.
Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы администрации городского поселения "Город Кременки" по коммунальному хозяйству, строительству, архитектуре, энергетике, средствам сообщения, ГО и ЧС, административному надзору, организации ритуальных услуг.

ПОДПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета ГП "Город Кременки", прочих источников, выделенных в установленном порядке.
Подпрограммные мероприятия направлены на совершенствование, развитие, ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети.

ПАСПОРТ
подпрограммы "Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог"
(наименование подпрограммы)

1. Соисполнитель муниципальной программы
Отдел коммунального хозяйства, энергетики, по средствам связи сообщения, ГО и ЧС, профилактике терроризма и экстремизма, противопожарному надзору, безопасности на водных объектах, организации оказания ритуальных услуг
2. Участники подпрограммы
Эксперт по реконструкции.
Главный специалист по коммунальному хозяйству, энергетике, средствам связи и сообщения, организации ритуальных услуг
3. Цели подпрограммы
Улучшение качественного и комфортного уровня жизни населения города и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования городского поселения "Город Кременки"
4. Задачи подпрограммы
Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к автомобильным дорогам.
Обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств по дорогам общего пользования местного значения
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
- Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети;
- ремонт подъездов к дворовым территориям МКД;
- реконструкция улично-дорожной сети;
- строительство дорог
6. Показатели подпрограммы
- Ежегодный ремонт дорожного покрытия - не менее 300 пог. м
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2016 гг. Программа реализуется в один этап
8. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета
Объем финансирования за счет средств местного бюджета по подпрограмме составляет (руб.):
2014 - 7208,381;
2015 - 720000;
2016 - 720000
9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния городских дорог;
за период реализации долгосрочной программы планируется снизить долю дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям

Перечень
программных мероприятий подпрограммы "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог"
(наименование подпрограммы муниципальной программы)

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Участник подпрограммы
Источник финансирования
Сумма расходов, всего (руб.)
В том числе по годам реализации подпрограммы






2014
2015
2016
1. РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Эксперт по реконструкции.


720,000
200,000
450,00
1.1
Ул. Школьная (от ул. Дашковой до ул. Маршала Жукова)
2013 - 2016 г.
Главный специалист по коммунальному хозяйству, энергетике, средствам связи и сообщения, организации ритуальных услуг
Местный бюджет
908,381
908,381


1.2
Площадка кратковременной стоянки общественного транспорта, ул. Молодежная
2013 - 2016 г.
Местный бюджет
200,00

200,000

3.1
Ул. Жукова (от ул. Циолковского до ул. Школьной)
2013 - 2016 г.
Местный бюджет
200,000


200,000
1.4
ул. Лесная (от перекрестка с ул. Циолковского до стоянки по ул. Молодежной)
2013 - 2016 г.

Местный бюджет
3631,072
3481,072

150,000
1.5
Ул. Строителей (от ул. Ленина, Строителей, 1, 3, до придомовых тер-рий Строителей, 2, 6)
2013 - 2016 г.

Местный бюджет
100,000


100,000
1.6
Ул. Дашковой (стоянка)


Местный бюджет
2818,9280
2818,9280


2. РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МКД



-
220,000
70,000
2.1
Ул.
Дашковой, 1, 3, 5, 7
2013 - 2016 г.

Местный бюджет
120,000

120,000

2.2
Ул. Озерная, 2, 3
2013 - 2016 г.

Местный бюджет
100,000

100,000

2.3
Ул. Жукова, 1, 3, 5, 7, 9
2013 - 2016 г.

Местный бюджет
70,000


70,000
3. РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ



-
-
100,000
3.1
Подъездная дорога к мкрн. "Родники"
2013 - 2016 г.

Местный бюджет
100,00


100,000
4. СТРОИТЕЛЬСТВО



-
300,000
100,000
4.1
Ул. Старые Кременки
2013 - 2016 г.

Местный бюджет
200,000

200,000

4.2
Ул. Осенняя, закольцовка с дорогой по ул. Лесной
2013 - 2016 г.

Местный бюджет
100,000

100,000

4.3
А/дорога мкрн. Родники - ул. Старые Кременки
2013 - 2016 г.

Местный бюджет
100,000


100,000

Итого



8648,381
7208,381
720,000
720,000

ПОДПРОГРАММА
"Повышение безопасности дорожного движения
в ГП "Город Кременки"

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета ГП "Город Кременки", прочих источников, выделенных в установленном порядке.
Подпрограммные мероприятия направлены на обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении, а именно: на проведение работ по устройству и оборудованию искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индексацией в местах пешеходных переходов, а также нанесению горизонтальной дорожной разметки; на создание и оснащение центра видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

ПАСПОРТ
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения
в ГП "Город Кременки"
(наименование подпрограммы)

1. Соисполнитель муниципальной программы
Отдел коммунального хозяйства, энергетики, по средствам связи сообщения, ГО и ЧС, профилактике терроризма и экстремизма, противопожарному надзору, безопасности на водных объектах, организации оказания ритуальных услуг
2. Участники подпрограммы
Эксперт по реконструкции.
Главный специалист по коммунальному хозяйству, энергетике, средствам связи и сообщения, организации ритуальных услуг
3. Цели подпрограммы
Повышение безопасности всех участников дорожного движения на территории муниципального образования городского поселения "Город Кременки"
4. Задачи подпрограммы
Осуществление мероприятий, способствующих развитию системы организации движения транспортных средств, пешеходов и
повышению уровня безопасности дорожных условий на территории городского поселения

1. Перечень основных мероприятий подпрограммы
- Оборудование пешеходных переходов;
- создание и оснащение в ГП "Город Кременки" центров видеофиксации нарушений правил дорожного движения
6. Показатели подпрограммы

7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2016 гг. Программа реализуется в один этап
8. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета
Объем финансирования за счет средств местного бюджета по подпрограмме составляет (руб.):
2014 - 150558;
2015 - 150558;
2016 - 150558

10. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- Улучшение качества жизни населения, обеспечения безопасности дорожного движения

Перечень
программных мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности
дорожного движения в ГП "Город Кременки"
(наименование подпрограммы муниципальной программы)

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Участник подпрограммы
Источники финансирования
Сумма расходов, всего (руб.)
В том числе по годам реализации подпрограммы
1-й год
2-й
год
3-й
год
1
Дорожными знаками со световозвращающей пленкой типа "В" на щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета
2014 - 2016
Эксперт по реконструкции.
Главный специалист по коммунальному хозяйству, энергетике, средствам связи и сообщения, организации ритуальных услуг
Местный бюджет
118,216
59,108
59,108

2
Дорожной разметкой, в том числе с применением цветных дорожных покрытий, дорожными световозвращателями


76,900
38,450
38,450

3
Обустройство пешеходных переходов дорожной искусственной неровностью ИДН 900
2014 - 2016


106,000
53,000
53,000

4
Создание и оснащение центра видеофиксации нарушений правил дорожного движения
2014 - 2016


150,558


150,558


------------------------------------------------------------------