Постановление Главы администрации городского поселения "Г. Кременки" от 13.01.2014 N 2-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры городского поселения "Город Кременки" на 2014 - 2016 годы"



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД КРЕМЕНКИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 января 2014 г. № 2-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД КРЕМЕНКИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В целях подготовки в формировании бюджета МО ГП "Город Кременки" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части реализации долгосрочных целевых программ (статья 179 БК), администрация городского поселения "Город Кременки"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить действие постановления от 20.11.2012 № 124-п "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры городского поселения "Город Кременки" на 2013 - 2015 годы"
2. Утвердить муниципальную программу "Развитие культуры городского поселения "Город Кременки" 2014 - 2016 годы" (приложение).
3. Действие данного Постановления вступает в силу с 01.01.2014.
4. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать).

Глава администрации
городского поселения
"Город Кременки"
Н.А.Плотников





Приложение
к Постановлению
администрации
городского поселения
"Город Кременки"
от 13 января 2014 г. № 2-п

Паспорт
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие культуры городского поселения "Город Кременки"
на 2014 - 2016 годы"

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел администрации ГП "Город Кременки" по социальным вопросам, культуре, спорту, туризму и молодежной политике
2. Соисполнители муниципальной программы
МКУК "Кременковский Городской Дом Культуры",
МКУК "Кременковская библиотека"
3. Цели муниципальной программы
1. Развитие единого социально-культурного пространства городского поселения в интересах удовлетворения запросов жителей.
2. Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культуре и информационным ресурсам
4. Задачи муниципальной программы
- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами учреждений культуры

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества и народных промыслов

- развитие и сохранение традиционной народной культуры Калужского края

- создание в учреждениях культуры комфортной среды для духовно-нравственного, культурного, интеллектуального и творческого развития населения г. Кременки

- создание условий для увеличения охвата детей и подростков в кружках и студиях

- развитие и поддержка талантливых детей и молодых дарований

- формирование у всех слоев населения устойчивой потребности участия в творческой и культурно-досуговой деятельности

- обеспечение многообразия, высокого качества культурных услуг населению

- совершенствование деятельности библиотеки как информационного, культурного и образовательного центра для различных возрастных категорий населения города

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

- внедрение новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения

- приобщение населения к чтению путем реализации программ и мероприятий по продвижению книги

- популяризация, сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории поселения
5. Подпрограммы муниципальной программы
1. Подпрограмма "Развитие учреждений культуры".
2. Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры"
6. Индикаторы муниципальной программы
Для ГДК:

ЦИ № 1 - занятия в кружках не менее 300 детей

ЦИ № 2 - охват взрослого населения в народных коллективах, не менее 50 человек

ЦИ № 3 - проведение общегородских мероприятий, не менее 100% от числа плановых

Для библиотеки:

ЦИ № 1 - охват читателей взрослого населения, не менее 2000 человек

ЦИ № 2 - охват читателей школьников, не менее 1000 человек

ЦИ № 3 - объем книговыдачи, не менее 70 тыс. экземпляров
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2014 - 2016 гг., программа реализуется в один этап
8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования
ГДК: средства местного бюджета - 18589,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 6196,4 тыс. руб.

2015 год - 6196,4 тыс. руб.

2016 год - 6196,5 тыс. руб.

Библиотеки: средства местного бюджета - 10111,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 3538,4 тыс. руб.

2015 год - 3286,6 тыс. руб.

2016 год - 3286,6 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются на очередной финансовый год и плановый период
9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств в области культуры

- расширить спектр и повысить качество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговой деятельности

- сохранение лучших традиций территории, продвижение новаций в культурную жизнь ее сообщества;

- расширение форм и направлений работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, толерантности и гуманизма, профилактике негативных явлений, приобщению подрастающего поколения к духовно-нравственным ценностям

- сохранение и увеличение не менее чем на 1% ежегодно числа занимающихся в клубных формированиях в учреждениях ГДК

- активизация информационной деятельности библиотеки

- увеличение количества читателей не менее чем на 1% ежегодно

- расширение направлений и форм обслуживания читателей, модернизация компьютерной локальной сети библиотеки

- повышение информационной и правовой грамотности читателей

- обновление технического оснащения учреждений культуры города

- укрепление материально-технической базы объектов культуры

- повышение эффективности использования финансовых средств на организацию деятельности учреждений культуры

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Наименование индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значение по годам
Год, предыдущий году разработки муниципальной программы (факт)
Год разработки муниципальной программы (оценка)
Реализация муниципальной программы
1-й год
2-й год
3-й год
"Развитие культуры городского поселения "Город Кременки" на 2014 - 2016 годы"
1
Занятия в кружках детей
чел.
241
270
300
300
300
2
Охват взрослого населения в народных коллективах
чел.
47
47
50
50
50
3
Проведение общегородских мероприятий от числа плановых
%
98
98
100
100
100
4
Охват читателей взрослого населения
чел.
2187
2100
2000
2000
2000
5
Охват читателей школьников
чел.
1119
1100
1000
1000
1000
6
Объем книговыдачи - не менее 70 тыс. экземпляров
тыс. экз.
76
69
70
70
70

Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы "Развитие культуры
городского поселения "Город Кременки" на 2014 - 2016 годы"

№ п/п
Наименование показателей <*>
Значения по годам реализации программы
1-й год
2-й год
3-й год
"Развитие учреждений культуры"
I
Основное мероприятие: содержание учреждений культуры




Суммарное значение финансовых ресурсов, всего
8818358
8566558
8566558

В том числе:




- средства местного бюджета
8818358
8556558
8556558

- иные источники <**>



"Организация и проведение мероприятий в сфере культуры"
I
Основное мероприятие: проведение массовых мероприятий




Суммарное значение финансовых ресурсов, всего
916500
916500
916500

В том числе:




- средства местного бюджета
916500
916500
916500

- иные источники <**>



Обеспечение реализации муниципальной программы

Суммарное значение финансовых ресурсов, всего
9734858
9483058
9483058

В том числе:




- средства местного бюджета
9734858
9483058
9483058

- иные источники <**>



1
Наименование ответственного исполнителя
Отдел администрации ГП "Город Кременки" по социальным вопросам, культуре, спорту, туризму и молодежной политике
2
Наименование соисполнителя
МКУК "Кременковский Городской Дом Культуры"

В том числе:




- средства местного бюджета
6196448
6196448
6196448

- иные источники <**>



3
Наименование участника подпрограммы программы
МКУК "Кременковский Городской Дом Культуры"

В том числе:




- средства местного бюджета
6196448
6196448
6196448

- иные источники <**>



1
Наименование ответственного исполнителя
Отдел администрации ГП "Город Кременки" по социальным вопросам, культуре, спорту, туризму и молодежной политике
2
Наименование соисполнителя
МКУК "Кременковская библиотека"

В том числе:




- средства местного бюджета
3538410
3286610
3286610

- иные источники <**>



3
Наименование участника подпрограммы программы
МКУК "Кременковская библиотека"

В том числе:




- средства местного бюджета
3538410
3286610
3286610

- иные источники <**>




--------------------------------
<*> В случае отсутствия информации сроки удаляются.
<**> Указываются источники финансирования.

1. Основные понятия

Основные понятия, используемые в настоящей Программе:
- культура - рассматривается как способ человеческой деятельности, это система коллективно разделяемых ценностей, убеждений, образцов и норм поведения, характеристика развития человека. Она выражает степень его овладения отношениями к природе, к обществу и к самому себе;
- ценности - это свойство того или иного общественного предмета, явления удовлетворять потребности, желания, интересы. Ценности формируются в результате осознания социальным субъектом своих потребностей в соотнесении их с предметами окружающего мира;
- духовная ценность - это добро, вера, красота, истина, солидарность, общность, патриотизм, память предков, нравственность, милосердие и сострадание;
- традиции - элементы социального и культурного наследия, передающиеся из поколения в поколение и сохраняющиеся в определенном сообществе, социальной группе в течение длительного времени;
- нравственная культура - это результат всего духовного развития личности. Она характеризуется как наличием моральных ценностей, так и участием человека в их создании;
- образ жизни - совокупность привычек, действий и т.д. отдельной личности, способ ее существования;
- неформальное общение - представляет собой всевозможные личностные контакты за пределами официальных отношений сослуживцев, членов каких-либо организаций;
- окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

1. ВВЕДЕНИЕ

Преобразования в российском обществе и осуществляемые в стране экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь городского поселения "Город Кременки".
Программа "Развитие культуры в городском поселении "Город Кременки" Жуковского района Калужской области на 2014 - 2016 гг. разработана для реализации основных направлений социально-экономического развития города, главной целью которого является создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий, а также привлечения жителей города к систематическим занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам, участию в творческих и литературных вечерах.
Деятельность учреждений культуры городского поселения "Город Кременки" в последние годы направлена на повышение социальной эффективности культурной деятельности, увеличение степени доступности культурных услуг для населения.
В городе Кременки ведут активную работу муниципальные учреждения культуры:
- МКУК "Кременковский Городской Дом Культуры";
- МКУК "Кременковская библиотека".

2. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Большой вклад в культурную жизнь города вносит учреждение МКУК "Кременковский Городской Дом Культуры", в котором созданы и успешно работают 23 коллектива художественной самодеятельности и клубные объединения по интересам, из них - 8 коллективов для детей до 14 лет. Активное участие в работе ГДК принимает молодежь города, на базе ГДК создан городской совет молодежи, привлекающий к своим мероприятиям более 150 молодых людей от 15 до 30 лет. В Доме культуры работают три коллектива, имеющих звание "Народный коллектив", в которых занимаются более 50 участников. Ежегодно различные массовые мероприятия, проводимые Домом культуры, посещают более 30 тысяч человек.
Народные и творческие коллективы Дома культуры ежегодно участвуют в фестивалях и конкурсах районного, областного, Всероссийского и международного уровня, где занимают призовые места.
Наряду с фестивально-концертной деятельностью проводятся традиционные городские праздничные мероприятия: "Новогодняя сказка", "Масленица", "Солдатская завалинка", День города, День матери и др.
Особая категория - это пенсионеры и ветераны, для них традиционно проводятся: "Старый Новый год", День пожилого человека, День памяти жертв политических репрессий, митинг ко Дню Победы, Дню памяти и скорби, проводятся выставки творчества людей с ограниченными возможностями и др.
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи, ежегодно в канун Дня Победы организуется экскурсионная поездка ветеранов ВОВ и школьников по местам боевой Славы, митинг "Свеча памяти", автопробег "Военной Славы рубежи".
МКУК "Кременковская библиотека" выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, является одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города.
МКУК "Кременковская библиотека" обслуживает 3300 читателей, 1072 из которых - дети до 14 лет. Библиотечный фонд составляет 35500 тысяч документов. Из фондов МКУК "Кременковская библиотека" ежегодно выдается более 76 тыс. документов.
В результате модернизации библиотеки, оснащения ее компьютерным и проекционным оборудованием библиотека в городе приобрела статус центра просвещения.
В библиотеке регулярно в рамках клуба "Литературная гостиная" и "Свет души" проводят авторские встречи, музыкальные и поэтические вечера, наряду с этим проводит работу и патриотический клуб "Факел".
В рамках интеллект-центра в библиотеке действуют учебно-консультационный центр и центр правовой информации.
Основной задачей для библиотеки является комплектация библиотечного фонда актуальной отраслевой литературой, документами на нетрадиционных носителях, для молодежи - популярными аудиокнигами, необходима литература на CD-дисках для слабовидящих и слабослышащих читателей (для граждан маломобильной категории).

МКУК "Городской Дом культуры"

В настоящее время наиболее острой проблемой Дома культуры является то, что здание ГДК используется на условиях аренды у колхоза имени Ленина.
Дом культуры проектировался как сельский Дом культуры на 250 мест, построен в 1977 году, износ его составляет почти 100%, и предоставлять услуги высокого потребительского качества населению города с населением в 12 тысяч человек в морально и физически устаревшем здании сложно. Необходимо при содействии администрации МР "Жуковский район" ускорить процесс передачи здания Дома культуры от колхоза имени Ленина в муниципальную собственность ГП "Город Кременки" с последующей его реконструкцией, расширением площадей и усовершенствованием планировки.
Для ансамбля народных инструментов "Коробейники" необходимо поэтапно необходимо приобретать инструменты: домры, балалайки, баян, так как срок износа инструментов создает проблемы в их эксплуатации.
Основными задачами для ГДК являются: сбор полной информации о народных умельцах города, создать каталог "Мастера Кременок", привлекая тем самым этих людей к передаче традиций и творчества подрастающему поколению.

МКУК "Кременковская библиотека"

Занимаемая площадь - 453,6 кв. м. В библиотеке два читальных зала, два абонемента для детей до 14 лет и взрослого населения.
Ежегодно фонд библиотеки пополняется в среднем на 1300 экз. Фонд систематически растет, но учитывая интересы и спрос читателей, потребность в пополнении фонда увеличивается. Необходимо систематизировать приобретение библиотечной техники для размещения книг: стеллажи, каталожные ящики, специализированные стеллажи для хранения периодических изданий.
Внедрение современных информационных технологий в библиотечную деятельность будет способствовать созданию на базе библиотеки Центра общественного доступа, который позволит повысить оперативность и качество информационного обслуживания населения города, в том числе по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Важнейшим аспектом привлечения молодых современных читателей является повышение уровня квалификации библиотечных работников.
Основными задачами в сфере развития библиотеки являются:
- сохранность библиотечных фондов и их безопасность;
- внедрение современных информационных технологий;
- комплектование библиотечного фонда;
- улучшение материально-технической базы библиотеки.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа будет реализовываться в период с 2014 по 2016 год без деления на этапы.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий программы и координацию этой деятельности, ежегодное уточнение целевых показателей и затрат на выполнение программных мероприятий, подготовку в установленные сроки предложений в проект бюджета ГП "Город Кременки" по финансированию программы на предстоящий год осуществляет и утверждает городская Дума.
Объем финансирования программы ежегодно уточняется. Объем необходимых внебюджетных средств определяется ежегодно исходя из финансовых возможностей заинтересованных учреждений и организаций. Реализация программы предусматривает широкое привлечение общественных объединений и учреждений культуры к участию в мероприятиях программы.
Механизм реализации программы предусматривает ежегодную подготовку следующих документов:
- перечня мероприятий, ежегодно уточняемого в соответствии с объемом финансирования из городского бюджета и внебюджетных источников;
- плана совместных действий исполнителей, образовательных учреждений, общественных организаций и объединений (по согласованию).

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ"

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета ГП "Город Кременки", прочих источников, выделенных в установленном порядке.
Подпрограммные мероприятия направлены на сохранение кадрового состава работников культуры и действующей сети учреждений культуры.

ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие учреждений культуры"
(наименование подпрограммы)

1. Соисполнитель муниципальной программы
МКУК "Кременковский Городской Дом Культуры",
МКУК "Кременковская библиотека"
2. Участники подпрограммы
МКУК "Кременковский Городской Дом Культуры",
МКУК "Кременковская библиотека"
3. Цели подпрограммы
Развитие единого социально-культурного пространства городского поселения в интересах удовлетворения запросов жителей
4. Задачи подпрограммы
- Создание в учреждениях культуры комфортной среды для духовно-нравственного, культурного, интеллектуального и творческого развития населения г. Кременки;
- совершенствование деятельности библиотеки как информационного, культурного и образовательного центра для различных возрастных категорий населения города
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
- Содержание учреждений культуры
6. Показатели подпрограммы
- Обеспечение сохранности учреждений культуры в полном объеме
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2016 гг., программа реализуется в один этап
8. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета
Объем финансирования за счет средств местного бюджета по подпрограмме составляет (руб.):
2014 - 8818358;
2015 - 8566558;
2016 - 8566558
9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- Сохранение в полном объеме сети учреждений культуры

Перечень программных мероприятий подпрограммы
"Развитие учреждений культуры"
(наименование подпрограммы муниципальной программы)

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Участник подпрограммы
Источники финансирования
Сумма расходов, всего (руб.)
В том числе по годам реализации подпрограммы
1-й год
2-й год
3-й год
1
Оплата труда с начислениями
2014 - 2016
МКУК "Кременковский Городской Дом Культуры"
Местный бюджет
12286479
4095493
4095493
4095493
2
Содержание учреждения
6302865
2100955
2100955
2100955
3
Оплата труда с начислениями
2014 - 2016
МКУК "Кременковская библиотека"
6903720
2301240
2301240
2301240
4
Содержание учреждения
3207910
1237170
985370
985370

Система основных мероприятий по укреплению и развитию
материальной базы МКУК "Кременковская библиотека"

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Источники финансирования
Сумма расходов
В том числе по годам
2014
2015
2016
Внедрение информационно-коммуникационных технологий
1
Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения
2015 - 2016
Местный бюджет
95000

60000
35000
2
Приобретение комплектующих средств (картриджи для лазерного принтера, внешнего жесткого диска)
2015
Местный бюджет
16000

16000

3
Закупка корпоративного пакета антивирусной программы на 12 компьютеров
2015
Местный бюджет
25000

25000

4
Установка интернет-фильтров на компьютерах
2014, 2016
Местный бюджет
2100
1500

600
5
Приобретение модуля АРМ "Читатель" библиотечной программы "ИРБИС"
2015
Местный бюджет
25000

25000


Итого по первому направлению

Местный бюджет
163100
1500
126000
35600
Формирование электронных информационных ресурсов
1
Создание и выпуск образовательного электронного ресурса "Непокоренный рубеж: летопись подвига"
2015
Местный бюджет
10000

10000

Прочее финансирование




документа.
------------------------------------------------------------------
3
Создание сайта
2015
Местный бюджет
50000

50000


Итого по второму направлению

Местный бюджет
60000
0
60000
0
Прочее финансирование




Развитие программ поддержки чтения
1
Изготовление издательской продукции (сборников стихотворений, альманаха "Была война", библиографических указателей)
2015 - 2016
Местный бюджет
25000

15000
10000
2
Подписка на периодические издания
2014 - 2016
Местный бюджет
659900
199900
220000
240000
3
Комплектование библиотечных фондов
2014 - 2016
Местный бюджет
222000
72000
74000
76000

Итого по третьему направлению

Местный бюджет
906900
271900
309000
326000
Повышение профессионального уровня библиотечных работников

Участие в областных курсах повышения квалификации
2014 - 2016
Местный бюджет
9000
3000
3000
3000

Итого по пятому направлению

Местный бюджет
9000
3000
3000
3000
Развитие материальной технической базы
1
Разработка проектно-сметной документации по строительству библиотеки
2016
Местный бюджет
11800


11800
Прочее финансирование




2
Ремонт помещений детского отделения библиотеки, кабинета директора, главного бухгалтера и лестничной площадки
2014
Местный бюджет
200000
200000


Прочее финансирование




3
Приобретение библиотечного оборудования
2014, 2016
Местный бюджет
100000
50000

50000
4
Установка кондиционеров
2015 - 2016
Местный бюджет
48400

18400
30000
Прочее финансирование




5
Закупка и установка сервера
2016
Местный бюджет
70000


70000

Итого по шестому направлению

Местный бюджет
430200
250000
18400
161800
Прочее финансирование





Итого по всем направлениям

Местный бюджет
1569200
526400
516400
526400
Прочее финансирование





ПОДПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета ГП "Город Кременки", прочих источников, выделенных в установленном порядке.

ПАСПОРТ
подпрограммы "Организация и проведение мероприятий в сфере
культуры"
(наименование подпрограммы)

1. Соисполнитель муниципальной программы
МКУК "Кременковский Городской Дом Культуры",
МКУК "Кременковская библиотека"
2. Участники подпрограммы
МКУК "Кременковский Городской Дом Культуры",
МКУК "Кременковская библиотека"
3. Цели подпрограммы
Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культуре и информационным ресурсам
4. Задачи подпрограммы
- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами учреждений культуры;
- обеспечение многообразия, высокого качества культурных услуг населению;
- приобщение населения к чтению путем реализации программ и мероприятий по продвижению книги
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
- Общегородские массовые мероприятия;
- проведение мероприятий в клубах по интересам
6. Показатели подпрограммы
- Наиболее полный охват населения города в массовых мероприятиях
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2016 гг., программа реализуется в один этап
8. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета
Объем финансирования за счет средств местного бюджета по подпрограмме составляет (руб.):
2014 - 1059500;
2015 - 1069500;
2016 - 1059500
9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- Увеличение количества посетителей;
- сохранение и увеличение не менее чем на 1% ежегодно числа занимающихся в клубных формированиях;
- увеличение количества читателей не менее чем на 1% ежегодно

Перечень программных мероприятий подпрограммы
"Развитие учреждений культуры"
(наименование подпрограммы муниципальной программы)

МКУК "Кременковский Городской Дом Культуры"

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Участник подпрограммы
Источники финансирования
Сумма расходов, всего
В том числе по годам реализации программы
1-й год
2-й год
3-й год
Массовые праздники и народные гуляния
2362500
787500
787500
787500
1
Масленица блинная, богатая, старинная
Март
МКУК "Кременковский Городской Дом Культуры"
Местный бюджет
75000
25000
25000
25000
2
Конкурс детского творчества "Звездопад"
Апрель
Местный бюджет
90000
30000
30000
30000
3
Конкурс военной песни "Солдатская завалинка"
Май
Местный бюджет
75000
25000
25000
25000
4
Праздник Победы
Май
Местный бюджет
60000
20000
20000
20000
5
Фольклорный фестиваль "Святая Троица в гости просится"
Июнь
Местный бюджет
60000
20000
20000
20000
6
Детства светлая страна
Июнь
Местный бюджет
30000
10000
10000
10000
7
"Россия - Родина моя"
Июнь
Местный бюджет
75000
25000
25000
25000
8
День города
Август
Местный бюджет
789000
263000
263000
263000
9
Ярмарка "Нет родней, милей и краше, чем рассыпчатая каша"
Сентябрь
Местный бюджет
75000
25000
25000
25000
10
Встреча Деда Мороза
Декабрь
Местный бюджет
30000
10000
10000
10000
11
Новогодний праздник
Декабрь
Местный бюджет
1003500
334500
334500
334500
Тематические вечера, концерты, юбилеи, утренники, фестивали, конкурсы, выставки, праздники
636000
212000
212000
212000
12
Новогодний благотворительный Бал Главы города для малообеспеченных слоев населения
Декабрь - январь
МКУК "Кременковский Городской Дом Культуры"
Местный бюджет
210000
70000
70000
70000
13
"Татьянин день - День студентов"
Январь
Местный бюджет
30000
10000
10000
10000
14
Вечер "Солдат всегда солдат"
Февраль
Местный бюджет
21000
7000
7000
7000
15
Праздничный вечер чествования женщин - тружениц предприятий города
Март
Местный бюджет
90000
30000
30000
30000
16
Вахта памяти "Никто не забыт, ничто не забыто"
Апрель - май
Местный бюджет
60000
20000
20000
20000
17
Детский конкурс "Звездопад"
Апрель - май
Местный бюджет
90000
30000
30000
30000
18
Праздник "Берегите семейный очаг"
Июль
Местный бюджет
45000
15000
15000
15000
19
Тематический вечер "Если молод душой человек"
Октябрь
Местный бюджет
45000
15000
15000
15000
20
Тематическая программа "Люди с неограниченными возможностями"
Декабрь
Местный бюджет
45000
15000
15000
15000
Всего по учреждению
2998500
999500
999500
999500

МКУК "Кременковская библиотека"

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Участник программы
Источники финансирования
Сумма расходов, всего
В том числе по годам реализации программы
1-й год
2-й год
3-й год
1
Проведение городских литературных праздников, конференций, акций, направленных на повышение роли книги
2014 - 2016
МКУК "Кременковская библиотека"
Местный бюджет
129000
43000
43000
43000
2
Создание стенда "Рубеж славы"
2015
Местный бюджет
10000

10000

Прочее финансирование




3
Проведение творческих мероприятий в рамках празднования памятных дат в истории и культуре
2014 - 2016
Местный бюджет
14000
6000
4000
4000
4
Цикл мероприятий "Первая мировая война 1914 - 1918 гг."
2014 - 2016
Местный бюджет
13000
3000
5000
5000
5
5 июля - День образования Калужской области, День государственных символов области
2014 - 2016
Местный бюджет
7500
2500
2500
2500
6
12 июля - День Жуковского района
2014 - 2016

Местный бюджет
9000
3000
3000
3000
7
17 сентября - освобождение Калужской области от фашистских захватчиков
2014 - 2016

Местный бюджет
7500
2500
2500
2500

Итого по четвертому направлению


Местный бюджет
190000
60000
70000
60000
Прочее финансирование
0
0
0
0

При реализации программы - подпрограммы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:
- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных и подпрограммных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
- с увеличением затрат на отдельные программные и подпрограммные мероприятия, связанные с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования, что потребует внесения изменений в программу и подпрограмму;
- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных и подпрограммных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные и подпрограммные мероприятия.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОДПРОГРАММОЙ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Заказчиком программы - подпрограммы является администрация городского поселения "Город Кременки".
Администрация посредством деятельности структурных подразделений организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы - подпрограммы, несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий, определяет исполнителей мероприятий в соответствии с законодательством.
Заказчиком программы - подпрограммы ежегодно уточняются показатели программных - подпрограммных мероприятий, ведется текущий контроль по ходу их реализации, предоставляется информация о результатах выполнения Главе администрации ГП "Город Кременки".


------------------------------------------------------------------