По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Главы администрации муниципального района "Г. Киров и Кировский район" от 27.11.2014 N 2547 "О внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от 14.10.2013 N 2164 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие туризма на территории муниципального района "Город Киров и Кировский район"
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ГОРОД КИРОВ И КИРОВСКИЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 г. № 2547
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КИРОВСКОЙ РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 14.10.2013 № 2164 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД КИРОВ И КИРОВСКИЙ РАЙОН"
На основании ст. 7 Устава муниципального района "Город Киров и Кировский район" Кировская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Кировской районной администрации от 14.10.2013 № 2164 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие туризма на территории муниципального района "Город Киров и Кировский район" следующие изменения:
1.1. Пункт 7 "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы "Развитие туризма на территории муниципального района "Город Киров и Кировский район" изложить в следующей редакции:
"Программа будет реализовываться в один этап (2014 - 2020 годы)".
1.2. Пункт 8 "Объемы финансирования муниципальной программы" паспорта муниципальной программы "Развитие туризма на территории муниципального района "Город Киров и Кировский район" изложить в следующей редакции:
8. Объем финансирования муниципальной программы
Источник финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого (тыс. руб.)
Районный бюджет
398,0
312,0
453,0
453,0
510,0
533,0
486,0
3145,0
1.3 Пункт 1.2 "Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Важнейший показатель состояния туристского рынка - объем туристского потока, его динамика является одним из главных индикаторов эффективности государственной политики в сфере туризма.
В результате реализации Программы прогнозируется:
- увеличение объема туристского потока в Кировском районе, включая экскурсантов, с 23,85 тыс. человек в 2014 году до 35,0 тыс. человек в 2020 году;
- увеличение количества работающих в сфере туриндустрии с 54 человек в 2014 году до 80 человек к 2020 году;
- увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения с 90 единиц в 2014 году до 120 единиц в 2020 году;
- увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения с 18 млн. руб. в 2014 году до 26 млн. руб. к 2020 году;
- увеличение количества объектов аграрного туризма (средств размещения субъектов аграрного туризма) с 4 единиц в 2014 году до 10 единиц в 2020 году;
- решение социальных задач по удовлетворению потребностей различных категорий граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, а также задач по патриотическому воспитанию молодого поколения страны;
- увеличение разнообразия туристского предложения на внутреннем туристском рынке;
- улучшение социальной обстановки на селе.
Для более полного использования потенциала района предусмотрена поддержка других перспективных видов туризма: спортивного, школьного, культурно-познавательного".
1.4. В пункте 2.2 "Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы" таблицу "Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значения" изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение по годам
2012 (отчет)
2013 (оценка)
реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
"Развитие туризма в Кировском районе"
1
Объем туристского потока в Кировском районе, включая экскурсантов
тыс. чел.
14,962
21,75
23,85
25,95
29,0
30,0
32,0
33,0
35,0
2
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения
тыс. кв. м
0,756
0,96
0,98
1,05
1,09
1,14
1,64
1,94
2,00
3
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения
ед.
70
84
90
95
100
105
110
115
120
4
Количество объектов аграрного туризма
ед.
3
3
4
5
6
7
8
9
10
5
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туриндустрии
млн. руб.
15,357
16,32
18,34
20,36
22,38
23,14
24,15
25,12
26,18
6
Количество занятых в сфере туриндустрии
тыс. чел.
0,043
0,051
0,054
0.058
0,062
0,065
0,070
0,75
0,080
1.5. В пункте 2.3 "Конечные результаты реализации муниципальной программы" первый абзац изложить в следующей редакции:
"Основные ожидаемые к 2020 году конечные результаты реализации муниципальной программы".
1.6. Пункт 2.4 "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Программа будет реализовываться с 2014 по 2020 годы в один этап".
1.7. В пункте 5.1 "Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной программы" первый абзац и таблицу изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование средств районного бюджета. Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 3145,0 тыс. рублей.
Источник финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого (тыс. руб.)
Объем средств, заложенных в районном бюджете
398,0
312,0
453,0
453,0
510,0
533,0
486,0
3145,0"
1.8. Пункт 5.2 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
N
Наименование основного мероприятия, показателей
Значения по годам реализации программы (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
итого
1
Повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности граждан в качественных туристских услугах
105
5
65
75
80
100
-
430
2
Развитие приоритетных направлений туризма в Кировском районе
287
307
378
378
410
433
466
2659
3
Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала Кировского района
6
-
10
-
20
-
20
56
1.9. Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие туризма на территории муниципального района "Город Киров и Кировский район" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы по социальным вопросам Кропачева Г.В.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района "Город Киров и Кировский район".
Глава Кировской районной администрации
И.Н.Феденков
Приложение
к Постановлению
Кировской районной администрации
от 27 ноября 2014 г. № 2547
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ГОРОД КИРОВ И КИРОВСКИЙ РАЙОН"
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации
Участник программы
Источник финансирования
Сумма расходов (тыс. руб.)
В том числе по годам реализации программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель: увеличение туристского потока в Кировский район
1
Задача № 1. Повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах
1.1
Обеспечение туристско-рекреационного комплекса объектами инженерной инфраструктуры
1.1.1
Анализ потребностей объектов туристской индустрии в объектах инженерной инфраструктуры
2014 - 2020 гг.
Отдел спорта, туризма и молодежной политики, структурные подразделения районной администрации
Не требует финансирования
1.2
Создание условий для инвестиционной привлекательности и развития туристско-рекреационного комплекса Кировского района
1.2.1
Разработка нормативных правовых актов, направленных на создание социально-экономических условий для развития индустрии туризма
2014 - 2020 гг.
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, отдел спорта, туризма и молодежной политики
Не требует финансирования
1.2.2
Оказание информационно-консультационной и методической помощи по реализации новых инвестиционных проектов в сфере туризма
2014 - 2020 гг.
Отдел спорта, туризма и молодежной политики, отдел социально-экономического развития
Не требует финансирования
1.2.3
Установка информационных щитов
2014 г., 2018 г.
Отдел архитектуры и градостроительства
Районный бюджет
100
100
1.2.4
Издание путеводителя по объектам историко-культурного наследия (памятникам истории и культуры) района
2016 г.
Кировский историко-краеведческий музей
Районный бюджет
60
1.2.5
Подготовка и издание карты города и района с нанесением объектов историко-культурного наследия и другой полезной информацией тиражом 2 тыс. экз.
2017 - 2018 гг.
Кировский историко-краеведческий музей
Районный бюджет
70
80
1.2.6
Разработка и издание буклетов по туристским маршрутам Кировского района
2014 - 2017 гг.
Отдел спорта, туризма и молодежной политики
Районный бюджет
5
5
5
5
1.3
Продвижение туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках
1.3.1
Продвижение туристских продуктов в электронных и печатных средствах массовой информации, Интернете и на телевидении
2014 - 2020 гг.
Отдел спорта, туризма и молодежной политики
Не требует финансирования
1.3.2
Информационное наполнение страницы, освещающей вопросы развития туризма на официальной сайте администрации
2014 - 2020 гг.
Отдел спорта, туризма и молодежной политики
Не требует финансирования
2
Задача № 2. Развитие приоритетных направлений туризма в Кировском районе
2.1
Создание условий для развития аграрного (сельского) туризма
2.1.1
Привлечение инвесторов для реконструкции действующих и строительства новых туристских объектов, средств размещения
2014 - 2020 гг.
Отдел спорта, туризма и молодежной политики, отдел социально-экономического развития
2.2
Создание условий для развития культурно-познавательного туризма
2.2.1
Ведение статистического учета прибывших на мероприятия туристов и гостей города
2014 - 2020 гг.
МКУ "Кировский районный центр культуры и искусства", отдел спорта, туризма и молодежной политики
Не требует финансирования
2.3
Создание условий для развития спортивного туризма с активными формами отдыха
2.3.1
Проведение в каникулярное время оздоровительного спортивно-туристического лагеря для детей из неполных малообеспеченных семей, детей с асоциальным поведением, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и лучших спортсменов района
2014 - 2020 гг.
МКОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Лидер"
Районный бюджет
110
90
100
110
120
130
140
2.3.2
Организация и проведение массовых мероприятий активного туризма на территории района
2014 - 2020 гг.
Отдел спорта, туризма и молодежной политики, МКОУ ДОД "Дом детского творчества"
Районный бюджет
20
10
15
15
17
20
23
2.3.3
Проведение районного туристского слета трудовых коллективов
2014 - 2020 гг.
Отдел спорта, туризма и молодежной политики, МКОУ ДОД ДЮСШ "Лидер", МКОУ ДОД "Дом детского творчества"
Районный бюджет
40
50
60
65
70
75
80
2.3.4
Участие в областном слете работников образовательных учреждений
2014 - 2020 гг.
Отдел спорта, туризма и молодежной политики
Районный бюджет
20
22
25
28
30
33
35
2.3.5
Создание карты для спортивного ориентирования
2014 г., 2016 г., 2018 г.
Отдел спорта, туризма и молодежной политики
Районный бюджет
15
30
40
2.4
Создание условий для развития школьного туризма
2.4.1
Участие в областных соревнованиях по спортивному туризму
2014 - 2020 гг.
Отдел спорта, туризма и молодежной политики, МКОУ ДОД ДЮСШ "Лидер", МКОУ ДОД "Дом детского творчества"
Районный бюджет
14
15
18
20
23
25
28
2.4.2
Проведение районного и участие в областном туристско-краеведческом слете школьников
2014 - 2020 гг.
МКОУ ДОД "Дом детского творчества"
Районный бюджет
60
85
90
100
110
120
130
2.4.3
Обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования туристским снаряжением для занятий туристско-краеведческой работой
2014 - 2020 гг.
Отдел спорта, туризма и молодежной политики, МКОУ ДОД "Дом детского творчества
Районный бюджет
-
35
40
40
-
30
30
2.4.4
Проведение туристско-краеведческих мероприятий, конкурсов
2014 г.
Отдел спорта, туризма и молодежной политики, МКОУ ДОД "Дом детского творчества"
Районный бюджет
8
3
Задача № 3. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала Калужской области
Повышение квалификации и уровня подготовки кадров субъектов туристской индустрии
3.1.1
Подготовка инструкторов активного туризма (право руководства походами 1 категории сложности)
2014 - 2016 гг.
Отдел спорта, туризма и молодежной политики
Районный бюджет
6
-
10
-
20
-
20
Всего по программе
3145,0
398,0
312,0
453,0
453,0
510,0
533,0
486,0
------------------------------------------------------------------